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內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2018年部門預算公開

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? gmyjh.com ??2018-07-30 08:00?? 來源:財政局

2018年內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院部門預算公開

 

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明     

二、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

三、機關運行經(jīng)費支出情況

    四、政府采購支出情況

五、重點項目預算績效目標

六、國有資產(chǎn)占用情況

 

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預算公開報表

 

第一部分

概況

一、 主要職責:

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院是國家審判機關,依照法律規(guī)定獨立行使審判權,對內(nèi)鄉(xiāng)縣人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職責如下:根據(jù)審判工作方針,結(jié)合轄區(qū)實際,確定審判工作重點;審理一審刑事公訴、自訴案件,懲辦一切犯罪分子;審理各類一審民事糾紛案件,保護公民、法人和其他組織的合法權益;審理各類一審行政糾紛案件,監(jiān)督和維護行政機關依法行政;執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的、具有給付內(nèi)容的判決、裁定,以及法律規(guī)定的其他生效法律文書;指導、監(jiān)督基層人民法庭的審判工作,指導人民調(diào)解委員會的工作;總結(jié)審判工作經(jīng)驗,解答有關法律政策方面的問題,積極參與社會治安綜合治理;檢查和監(jiān)督本院執(zhí)法執(zhí)紀情況,進行法制宣傳和廉正教育;負責和管理其他司法行政工作。

二、預算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院部門預算為本級預算。機構(gòu)設置為19個內(nèi)設部門,分別是辦公室、政治處、行管科、監(jiān)察室、立案一庭、立案二庭、刑事庭、少審庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、審監(jiān)庭、審管辦、執(zhí)行局、法警局、技術科、服務中心、網(wǎng)管中心。人民法庭7個,分別是湍東、灌漲、趙店、馬山、夏館、師崗、乍嶇人民法庭。

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院部門預算涵蓋的預算單位包括:內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院機關一個單位。

      

第二部分

2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入預算總計2561.58萬元,較上年增長8.34%,原因為項目資金增加。其中:財政預算撥款(補助)1683.58萬元,財政專戶318萬元,政府性基金0萬元。

2018年支出合計2561.58萬元,較上年增長8.34%,原因為項目資金增加。

二、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預算為155萬元。與去年持平。其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費135萬元,公務接待費20萬元。

三、 機關運行經(jīng)費支出情況

2018年機關運行經(jīng)費支出預算565.53萬元,主要保障單位人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排85萬元。其中貨物類 85萬元,工程類0萬元,服務類0萬元。

五、重點項目預算績效目標。

2018年預算中重點項目預算績效目標為:員額法官審理案件要求達到轄區(qū)內(nèi)的各類案件的審限內(nèi)結(jié)案率為100%,轄區(qū)內(nèi)各類案件的息訴率為95%,審理各類案件,讓人民群眾滿意度為95%以上等指標

六、國有資產(chǎn)占用情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院共有車輛 27 輛,其中,一般公務用車 1 輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 16 輛,特種專業(yè)技術用車 10 輛;單位價值 200 萬元以上大型設備 0 臺(套)。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件: 內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2018年部門預算公開報表

      1、部門收支總體情況表

        2、部門收入總體情況表

        3、部門支出總體情況表

      4、財政撥款收支總體情況表

          5、一般公共預算支出情況表

    6、一般公共預算基本支出情況表

 7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

 8、政府性基金預算支出情況表

    9、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

http://gmyjh.com/attached/20181008/20181008113056_895.xls


責任編輯:財政局