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內鄉縣人民政府門戶網站? gmyjh.com ??2018-07-30 08:00?? 來源:財政局
2018年工業和信息化委員會部門預算公開
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
二、“三公”經費支出預算情況說明
三、機關運行經費支出情況
四、政府采購支出情況
五、重點項目預算績效目標。
六、國有資產占用情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年部門預算公開報表
第一部分
概 況
一、主要職責:
(一)提出全縣新型工業化發展戰略和措施,協調解決新型工業化進程中的重大問題,擬訂并組織實施全縣工業、信息化的發展規劃,推進產業結構戰略性調整和優化升級,推進信息化和工業化融合。
(二)擬訂并組織實施全縣工業行業規劃、計劃和產業措施,提出優化產業布局、結構的意見和建議,擬訂行業技術規范和標準并組織實施,指導行業質量管理工作。
?。ㄈ┍O測分析全縣工業運行態勢,統計并發布相關信息,進行預測預警和信息引導,協調解決行業運行發展中的有關問題并提出意見和建議,負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。
(四)擬訂并組織實施全縣制造業服務化、平臺化發展中長期規劃和年度計劃,促進制造業和生產性服務業融合發展,推進產業融合和公共服務平臺建設。
(五)負責提出全縣工業、信息化固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)、國家、省、市對口部門和本縣用于工業和信息化財政性建設資金安排的意見,按照國務院、省、市政府規定權限審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。
(六)組織實施國家高技術產業中涉及生物醫藥、新材料、信息產業等的規劃、政策和標準,指導行業技術創新和技術進步,以先進適用技術改造提升傳統產業,組織實施國家和省、市有關科技重大專項,推進相關科研成果產業化,推動全縣軟件業、信息服務業和新興產業發展。
(七)擬訂并組織實施全縣工業、信息化的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進措施,參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃,組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
(八)根據全縣國民經濟和社會發展總體規劃以及產業發展導向和政策,擬訂并組織實施產業轉移總體規劃和辦法措施,組織開展全縣工業和信息化領域對外經濟合作與交流工作,編制發布我縣工業和信息化領域產業合作指南;在產業集聚區框架內研究制定產業轉移示范區中長期發展規劃和年度行動計劃,負責產業轉移示范園區工作;指導開展集群式承接產業轉移工作。
(九)承擔全縣振興裝備制造業組織協調的責任,組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新的規劃,依托國家和省、市重點工程建設協調有關重大專項的實施,推進重大技術裝備國產化,指導引進重大技術裝備的消化創新。
(十)負責全縣中小企業、民營經濟發展的宏觀指導,組織實施中小企業發展中長期規劃;負責推動建立完善中小企業服務體系,協調解決有關問題;會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非國有經濟發展的相關措施并監督檢查執行情況。
(十一)統籌推進全縣信息化工作。組織制定相關措施并協調信息化建設中的重大問題;促進電信、廣播電視和計算機網絡融合;指導協調電子商務發展,推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享;推進物聯網、云計算、大數據等基于信息技術的新興業態發展;指導相關領域信息安全;協調信息安全保障體系建設,指導重點行業的重要信息系統的安全保障工作。
(十二)統一規劃、配置和管理全縣無線電頻譜資源,依法監督管理無線電臺(站),協調處理軍地間無線電管理相關事宜,負責無線電監測、檢測、干擾查處工作,協調處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。
(十三)依法管理煤炭經營市場,負責煤炭經營市場資格認定,組織協調煤炭流通領域的行政執法工作。
?。ㄊ模┴撠熑h民爆生產、銷售企業的行業管理工作。
?。ㄊ澹┏修k縣政府交辦的其它工作。
二、預算單位構成
工信委部門預算為本級預算。機構設置為行政單位。
第二部分
2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
2018年收入預算總計836.8萬元,較上年增長37.1%,原因為項目支出增加。其中:財政預算撥款(補助)836.8 萬元,財政專戶 0 萬元,政府性基金 0 萬元。
2018年支出合計836.8萬元,較上年增長37.1%,原因為項目支出增加。
二、 “三公”經費支出預算情況說明
2018年“三公”經費預算為10萬元。較上年持平,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費5萬元,公務接待費5萬元。
三、 機關運行經費支出情況
2018年機關運行經費支出預算836.8萬元,主要保障單位人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。
四、政府采購支出情況
2018年無政府采購預算。
五、重點項目預算績效目標。
2018年預算中無重點項目預算績效目標。
六、國有資產占用情況
工信委共有車輛 1輛,其中,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值 200萬元以上大型設備 0 臺(套)。
第三部分名詞解釋
一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費:是指納入財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分
附件:內鄉縣工業和信息化委員會2018年部門預算公開報表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
9、國有資本經營預算支出情況表
http://gmyjh.com/attached/20181009/20181009112141_643.xlsx
責任編輯:財政局