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內鄉(xiāng)縣行政審批中心2020年度部門預算公開

內鄉(xiāng)縣人民政府門戶網站? gmyjh.com ??2020-06-22 16:00?? 來源:財政局

2020年內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心預算公開

 

 

    第一部分 內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心概況

一、主要職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心2020年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心2020年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

第一部分

內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心概況

一、內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心主要職責

按照行政審批的規(guī)定,集中辦理所有行政審批項目,為基層和企業(yè)提供一站式服務。

二、內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心機構設置及部門預算單位構成

(一)機構設置

  根據《內鄉(xiāng)縣機構編制委員會辦公室<關于重新明確行政審批服務中心機構編制事項>的通知》的規(guī)定,內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心設5個股室,包括:辦公室、業(yè)務股、督查股、便民服務股、網絡信息管理股。

(二)部門預算單位構成

內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心部門預算包括局機關本級預算

1.內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心機關本級

 

第二部分

內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心2020年部門預算情況說明 

一、收入支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心2020年收入總計455.50萬元,支出總計455.50萬元,與上年預算相比,收支總計各減少132.80萬元,下降22.57 %。主要原因:2019年支付大廳裝修工程款。

二、收入預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心2020年收入合計455.50萬元,其中:一般公共預算收入455.50萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結轉0萬元。

三、支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心2020年支出合計455.50萬元,其中:基本支出72.60萬元,占總支出的15.94%;項目支出382.90萬元,占總支出的84.06%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心2020年財政撥款收入預算455.50萬元,支出455.50萬元;與年相比,財政撥款收支預算減少132.80萬元,下降22.57 %主要原因:2019年支付大廳裝修工程款。

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心2020年一般公共預算支出年初預算455.50萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出455.50萬元,占100%

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔201798號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我單位《支出經濟分類匯總表》, 按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

行政審批服務中心2020年一般公共預算基本支出72.60萬元,其中:人員經費69.90萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費2.70萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我中心2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

我中心2020年“三公”經費預算為7.00萬元。2020年“三公”經費支出預算數(shù)與上年持平。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)與上年持平

(二)公務用車購置及運行費5.00元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費5.00萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)與上年持平。公務用車運行維護費預算數(shù)與上年持平。

(三)公務接待費2.00萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)與上年持平

九、其他重要事項情況的說明

(一)機關運行經費支出情況

我單位不是行政機關,也不是參照公務員管理事業(yè)單位,沒有機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況

我中心2020年政府采購預算安排0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2020年我中心未安排預算績效目標,原因是我中心未安排預算績效項目。

(四)國有資產占用情況

2019年末,我中心共有車改保留車輛1輛,其中:其中:一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛,;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我中心2020年無專項轉移支付項目。


第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

附件: 內鄉(xiāng)縣行政審批服務中心2020年部門預算表.xls

 一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表



責任編輯:財政局