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內鄉縣工商聯合會2020年度部門預算公開

內鄉縣人民政府門戶網站? gmyjh.com ??2020-06-22 08:00?? 來源:財政局


工商聯2020年度部門預算公開 

目 錄

    第一部分 工商聯概況

     一、主要職

     二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 工商聯2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:工商聯2020年度部門預算

     一、部門收支總體情況表

     二、部門收入總體情況表

     三、部門支出總體情況表 

     四、財政撥款收支總體情況表

     五、一般公共預算支出情況表

     六、一般公共預算基本支出情況表

     七、政府性基金預算支出情況表

     八、一般公共預算“三公”經費支出預算情況表


                                                   第一部分 工商聯概況

一、工商聯主要職責:

團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻,培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。

(二)做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。

(三)參與政府相關的經濟活動,廣泛聯系各地工商界人士,開展民間外交,推動經貿交流和協作,促進經濟社會發展。

(四)參與協調勞動關系,促進和諧社會建設。

(五)指導本會直屬商會工作,積極參與社會組織建設工作,促進行業協會商會改革發展。

(六)反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益。              

(七)為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業參加各類經貿活動,外出參觀考察,幫助會員企業拓展市場。

(八)配合有關部門開展非公有制會員企業黨建工作。

(九)積極引導非公有制企業及其非公有制經濟人士承擔社會責任,大力支持慈善公益事業發展,積極投身光彩事業。
    (十)承辦縣委、縣政府和上級工商聯交辦的其它任務。

二、機構設置及部門預算單位構成

內鄉縣工商業聯合會部門機構設置為正科級。

內鄉縣工商業聯合會部門預算涵蓋的預算單位包括:內鄉縣工商業聯合會本級1個單位。


第二部分

內鄉縣工商業聯合會2020年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

我單位2020年收入總計81.40萬元,支出總計 81.40萬元,與2019年相比,收、支總計各減少1.50萬元,下降0.20%原因為嚴守中央八項規定,壓縮開支

二、收入預算總體情況說明

我單位2020年收入總計 81.40萬元,其中:一般公共預算收入 81.40萬元;政府性基金預算收入萬元專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結轉0萬元

三、支出預算總體情況說明

我單位2020年支出總計81.40萬元,其中:基本支出 69.4 0萬元,占總支出的85%;項目支出12.00萬元,占總支出的15 %

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

我單位2020年財政撥款收入  81.40萬元,支出 81.40萬元;與2019年相比,財政撥款收支預算減少1.50萬元,下降0.20%原因為嚴守中央八項規定,壓縮開支

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

我單位2020年一般公共預算支出年初預算 81.40 萬元。主要用于基本支出69.40萬元,占總支出的85%;項目支出12.00萬元,占總支出的15%

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我單位《支出經濟分類匯總表》, 按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

我單位2020年一般公共預算基本支出69.40萬元,其中:人員經費65.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費4.20萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我單位2020使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

2020年“三公”經費預算為1.50萬元,較上年持平。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費 0萬元。

(二)公務用車購置及運行費 0萬元,其中,公務用車購置費 0萬元;公務用車運行維護費0萬元

(三)公務接待費1.50萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數與2019年相比無變化。      

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款的機關運行經費支出為69.40萬元,主要用于保障機關正常運轉等經費。

(二)政府采購支出情況

我單位2020年政府采購預算安排  0 萬元

(三)績效目標設置情況

2020我單位未安排預算績效目標。主要原因為2020年我單位沒有符合績效評價的項目未開展績效管理工作。

(四)國有資產占用情況

2019年期末,我單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛。其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我單位2020年無專項轉移支付項目。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件: 內鄉縣工商聯2020年部門預算公開報表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款預算收支情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、政府性基金預算支出情況表

8、一般公共預算“三公”經費支出情況表

http://gmyjh.com/attached/2_661.xls

 

 

 

 

 

 


責任編輯:財政局