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共青團內鄉縣委2020年度部門預算公開

內鄉縣人民政府門戶網站? gmyjh.com ??2020-06-22 16:00?? 來源:財政局

2020年共青團內鄉縣委部門預算公開

 

第一部分 共青團內鄉縣委概況

一、主要職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 共青團內鄉縣委2020年部門預算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分 共青團內鄉縣委2020年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表 

第一部分

共青團內鄉縣委概況

一、共青團內鄉縣委主要職責

(一)據縣委的中心工作及團市委有關指示精神,制定全縣共青團工作任務計劃,負責指導、檢查、督促全縣各級團組織工作,交流工作情況,總結推廣先進經驗,樹立先進典型。

(二)負責全縣團員青年的思想政治工作,把握團員青年的思想動態,堅持對青年團員的教育和引導,廣泛開展黨的基本路線教育、愛國主義、集體主義和社會主義思想教育。

(三)圍繞全縣經濟工作大局,組織和帶領團員青年發揮生力軍和突擊隊作用,引導團員青年崗位建功、崗位成才,提高文化素質和道德素質。

(四)圍繞全縣黨政工作大局,突出青年特點,完善服務內容,促進青年創業就業。對全縣性青年社團組織實行指導和管理。

(五)開展團的組織建設,負責建立健全縣屬各級團組織機構和領導班子,負責發展團員工作和推薦優秀青年入黨工作。

(六)調查分析本縣青少年思想動態和青少年工作開展情況,及時向縣委、團市委報告并提出意見和建議。

(七)加強對縣屬團干部的培養和管理,關心團干部得成長,協助各級黨組織對團干部的選拔、考核及培訓。

(八)維護團員青年的合法權益,加強同人大、政協、政府的聯系,利用各種渠道及時反映青少年的呼聲和要求,運用法律手段維護青少年的合法權益。         

(九)關心青少年全面成才,加強青少年文化工作,全面提高全縣青少年綜合素質。

(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、共青團內鄉縣委機構設置及部門預算單位構成

(一)機構設置

共青團內鄉縣委內設機構7個,包括:辦公室、青年發展部、學校少年部、希望工程辦公室、宣傳部、統戰聯絡部、組織部。共青團內鄉縣委為正科級單位,行政編制5個(其中書記1人,副書記2人,辦公室主任1人,工勤1人)。現有人員5名。經費實行財政全額預算管理。

(二)部門預算單位構成

團委預算包括局機關本級預算和所屬單位預算。

1.團委機關本級

 

第二部分

共青團內鄉縣委2020年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

共青團內鄉縣委2020年收入總計165.9萬元,支出總計165.9萬元,與上年預算相比,收、支總計各增加26.2萬元,增長18.7%。主要原因為2020年工資增加。

二、收入預算總體情況說明

共青團內鄉縣委2020年收入總計165.9萬元,其中:一般公共預算收入70.9萬元;財政專戶收入95萬元。

三、支出預算總體情況說明

共青團內鄉縣委2020年支出總計165.9萬元,其中:基本支出70.9萬元,占總支出的42.7%;財政專戶收入95萬元,占總支出的57.2%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

共青團內鄉縣委2020年財政撥款收入預算70.9萬元,支出預算70.9萬元,與上年相比,財政撥款收支預算增加21.2萬元,增長42.66%。主要原因為2020工資增加。

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

共青團內鄉縣委2020年一般公共預算支出年初預算70.9萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出60.4萬元,占85.19%,社會保障和就業(類)支出5.1萬元,占7.19%,衛生健康(類)支出1.9萬元,占2.68%,住房保障(類)支出3.5萬元,占4.94%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我單位《支出經濟分類匯總表》, 按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

共青團內鄉縣委2020年一般公共預算基本支出55.90萬元,其中:人員經費49.40萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費6.50萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

共青團內鄉縣委2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

2020年“三公”經費預算為0.5萬元。與上年持平。具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費  0萬元。

(二)公務用車購置及運行費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費 0萬元。

(三)公務接待費  0.5萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。與上年持平

九、其他重要事項情況的說明

(一)機關運行經費支出情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款的機關運行經費支出為45.3萬元,主要用于保障機關正常運轉等經費。

(二)政府采購支出情況

我單位2020年政府采購預算安排0萬元。其中貨物類0萬元,工程類0萬元,服務類0萬元。

(三)績效目標設置情況

2020年我單位未安排預算績效目標。

(四)國有資產占用情況

2019年末,我局所屬單位共有車改保留車輛0輛,其中:應急保障用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套)。單價100萬元以上通用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項。

 第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:共青團內鄉縣委2020年度部門預算表

http://gmyjh.com/attached/20174148_770.xls


責任編輯:財政局