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內鄉縣民族宗教局2019年部門預算公開

內鄉縣人民政府門戶網站? gmyjh.com ??2019-06-21 08:00?? 來源:財政局


2019年宗教局部門預算公開

 

第一部分 宗教局概況

一、主要職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 宗教局2019年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 宗教局2019年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  

第一部分

宗教局概況

 

一、宗教局主要職責

(一)組織開展民族理論、民族宗教政策和民族宗教工作重大問題和調查研究,分析、匯總有關工作動態與信息,提高有關民族宗教工作的政策建議。
  (二)擬定貫徹民族宗教事務工作法律法規的實施意見,起草有關民族宗教政策措施,協調推動和督促檢查有關部門履行民族宗教工作相關職責,促進民族宗教政策和法律法規在經濟發展和社會事業有關領域的實施、銜接。
  (三)組織指導民族宗教政策、民族宗教法律法規的宣傳教育工作,負責民族團結進步創建活動相關事宜,指導和協調民族宗教重大節慶活動,負責指導、參與涉及民族宗教的對外宣傳工作和對外交往活動。
  (四)提出協調民族關系、宗教關系的工作建議;協調處理民族關系、宗教關系、民族宗教事務中的重要事項、重大事件。參與民族宗教領域社會穩定工作;防范利用民族關系、利用宗教進行的非法活動;抵御境外利用宗教進行的滲透活動。
  (五)研究少數民族和民族地區經濟發展、社會事業方面的問題并提出政策建議,參與協調民族地區科技發展和經濟技術合作;參與擬定少數民族和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃,促進建立和完善少數民族事業發展規劃綜合評價監測體系,推進民族事務體系和民族事務管理信息化建設。
  (六)依法履行宗教事務管理職責,承擔宗教事務行政執法監管事項,保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界的合法權益,促進宗教關系和諧。
  (七)指導宗教團體依法依章開展活動,支持宗教團體加強自身建設,推動宗教團體在宗教界開展愛國愛教、擁護祖國統一和民族團結的自我教育,負責辦理宗教團體需要由政府解決的相關事務和行政許可監管工作。
  (八)參與擬訂少數民族人才隊伍建設規劃,聯系少數民族干部,協助有關部門做好少數民族干部的培養、選拔和使用工作;承辦宗教工作隊伍有關人員的培訓工作。
  (九)協助管理少數民族語言文字工作,指導少數民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。
  (十)承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他事項。

二、宗教局機構設置及部門預算單位構成

(一)機構設置

根據有關規定,內鄉縣宗教局設2個股室,包括:辦公室,民族宗教股。

(二)部門預算單位構成

宗教局部門預算包括局機關本級預算。

1.宗教機關本級

第二部分

宗教局2019年部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

宗教局2019年收入總計75.4萬元,支出總計75.4萬元,與上年預算相比,收、支總計各增加26.52萬元,增長54%。主要原因:2019年項目增加。

二、收入預算總體情況說明

宗教局2019年收入合計75.4萬元,其中:一般公共預算75.4萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結轉0萬元

三、支出預算總體情況說明

宗教2019年支出合75.4萬元,其中:基本支出33.6萬元,占44.6%;項目支出41.8萬元,占55.4%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

宗教2019年財政撥款收入預算75.4萬元,支出預算75.4萬元。與上年相比,財政撥款收支預算增加26.6萬元,增長54%,主要原因:2019年項目增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

宗教2019年一般公共預算支出年初預算為75.4萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出33.6萬元,占44.6%;項目支出41.8萬元,占55.4%

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔201798號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我局《支出經濟分類匯總表》, 按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

宗教局2019年一般公共預算基本支出33.6萬元,其中:人員經費29.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費3.86萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

2019年府性基金預算支出年初預算為0萬元。

八、“三公”經費支出預算情況說明

2019年“三公”經費預算為7萬元。2019年“三公”經費支出預算數比上年增加5萬元,主要原因:工作需要租用下鄉車輛。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元。

(二)公務用車購置及運行費5元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比上年增加5萬元,主要原因:工作需要租用下鄉車輛。

(三)公務接待費2萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數與上年持平。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

宗教2019年機關運行經費支出預算33.6萬元,主要用于保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

我局2019年政府采購預算安排0萬元。

(三)績效目標設置情況

2019年我局未安排預算績效目標。

(四)國有資產占用情況

  2018年期末,我局共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項。


第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:內鄉縣民族宗教局2019年部門預算公開.xls

 一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

 

 

 

 

 


責任編輯:Neixiang_caizhengju