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內鄉縣紀委監察委2019年部門預算公開

內鄉縣人民政府門戶網站? gmyjh.com ??2019-06-21 18:00?? 來源:財政局

 

2019年內鄉縣紀委監察委部門預算公開

 

第一部分 內鄉縣紀委監察委概況

一、主要職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分內鄉縣紀委監察委2019年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 內鄉縣紀委監察委2019年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

 

第一部分

內鄉縣紀委監察委概況

 

一、內鄉縣紀委監察委主要職責

(一)貫徹落實黨的路線、方針、政策和上級黨委的決議、決定,執行縣黨代會、縣委全委會、縣委常委會、縣人大及其常委會的決議、決定。

(二)負責全縣黨的紀律檢查工作。

(三)負責全縣監察工作。

(四)負責全縣黨風廉政建設和反腐敗斗爭組織協調工作。

(五)負責推動全面從嚴治黨責任落實。

(六)負責全縣黨員干部作風建設工作。

(七)負責全縣黨員干部、公職人員不正之風和腐敗問題的查處。

(八)負責全縣懲防體系建設和預防腐敗工作。

(九)負責全縣紀檢監察干部隊伍建設工作。

(十)負責全縣紀檢監察系統黨的建設工作。

(十一)負責全縣紀檢監察系統平安建設和信訪穩定工作。

(十二)承辦縣委、縣人大及其常委會授權和交辦的其他任務。

二、內鄉縣紀委監察委機構設置及部門預算單位構成

(一)機構設置

內鄉縣紀委監察委內設18個部室:辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第六監督檢查室、第七至第十審查調查室、案件審理和申訴審查復議室、紀檢監察干部監督室;3個直屬事業單位:縣黨員干部警示教育基地、縣紀檢監察技術中心、縣紀檢監察電教網絡管理中心;6個派駐紀工委:政府口紀工委、宣傳口紀工委、發改委口紀工委、農口紀工委、財貿口紀工委、工交口紀工委;16個派駐紀檢監察組:駐縣委辦紀檢監察組、駐縣委組織部紀檢監察組、駐縣委宣傳部紀檢監察組、駐縣委政法委紀檢監察組、駐縣委統戰部紀檢監察組、駐縣政府辦紀檢監察組、駐縣發改委紀檢監察組、駐縣農業農村局紀檢監察組、駐縣財政局紀檢監察組、駐縣科技工信局紀檢監察組、駐縣市場監管局紀檢監察組、駐縣交通運輸局紀檢監察組、駐縣教育體育局紀檢監察組、駐縣人民法院紀檢監察組、駐縣人民檢察院紀檢監察組、駐縣公安局紀檢監察組。

(二)部門預算單位構成

內鄉縣紀委監察委部門預算為本級預算。

 

第二部分

內鄉縣紀委監察委2019年部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

內鄉縣紀委監察委2019年收入總計1450.9萬元,支出總計1450.9萬元,與上年預算相比增加242萬元,增長20%。原因為2019年項目增加。

二、收入預算總體情況說明

內鄉縣紀委監察委2019年收入總計1450.9萬元,其中:一般公共預算收入1450.9萬元;政府性基金預算收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

內鄉縣紀委監察委2019年支出總計1450.9萬元,其中:基本支出933.9萬元,占總支出的64.4%;項目支出517萬元,占總支出的35.6%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

內鄉縣紀委監察委2019年財政撥款收入1130.9萬元,支出1130.9萬元。與2018年相比,收入支出增加422萬元,較上年增長60%。原因為2019年項目增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

內鄉縣紀委監察委2019年一般公共預算支出年初預算為1450.9萬元。主要用于一般公共服務(類)支出1268.63萬元,占總支出的87.44%,社會保障和就業支出(類)支出91萬元,占總支出的6.27%;衛生健康支出(類)支出31.34萬元,占總支出的2.16%住房保障(類)支出59.9萬元,占4.13%.

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔201798號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我單位《支出經濟分類匯總表》, 按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

內鄉縣紀委監察委2019年一般公共預算基本支出933.9萬元。人員經費844.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費89.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

2019年“三公”經費預算為81萬元。2019年“三公”經費支出預算數與上年持平。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比上年持平。

(二)公務用車購置及運行費40萬元。其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費40萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比上年持平。公務用車運行維護費與上年持平。

(三)公務接待費41萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數與上年持平。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

內鄉縣紀委監察委2019年機關運行經費支出預算89.65萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

我委2019年政府采購預算安排0萬元。其中貨物類 0萬元,工程類0萬元,服務類0萬元。

(三)績效目標設置情況

2019年我委未安排預算績效目標。

(四)國有資產占用情況

2018年期末,我委共有車輛12輛,其中,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車10輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我委2019年度無專項轉移支付項目。 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:內鄉縣紀委監察委2019年部門預算表

 http://gmyjh.com/attached/20210607/20210607180339_855.xls


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