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內鄉縣委組織部2019年部門預算公開

內鄉縣人民政府門戶網站? gmyjh.com ??2019-06-21 22:33?? 來源:財政局

內鄉縣委組織部2019年部門預算公開

 

第一部分 概況

一、主要職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 內鄉縣委組織部2019年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 內鄉縣委組織部2019年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  

第一部分

內鄉縣委組織部概況

一、主要職責:(一)研究和指導全縣黨組織特別是黨的基層組織的建設,探索在各類新的社會、經濟組織中黨組織的設置和活動方式;指導和組織新時期黨的建設的理論研究。()協調、規劃和指導全縣黨員教育、黨員管理和黨員發展工作;抓好組織員隊伍建設;抓好全縣黨員電化教育工作和現代遠程教育管理工作;做好縣管黨費的管理、收繳和使用工作。(三)貫徹中央、省、市委關于干部隊伍建設的方針、政策,組織落實培養選撥青年干部、婦女干部、黨外干部和少數民族干部工作;從宏觀上研究和指導全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革,制訂或參與制訂縣內組織、干部、人事工作的有關政策和制度。(四)提出列入縣委管理的領導班子和領導干部調整、配備的建議;負責縣委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;根據授權,承辦縣委協助市委管理干部任免、工資、待遇、退(離)休的有關具體工作;指導領導班子的思想作風建設,承辦部分干部的調配、交流、出國(境)及安置事宜。(五)主管全縣干部教育工作,貫徹執行上級關于干部教育的方針政策,制訂全縣干部教育規劃和實施意見;組織縣委管理的干部和中青年干部培訓。

(六)負責全縣組織工作和干部工作的督促檢查,按照中央《黨政領導干部選拔任用工作條例》的要求,加強對全縣選撥任用干部工作和鄉科級領導干部的監督檢查;落實領導干部任期經濟責任審計制度。及時向縣委反映干部隊伍,尤其是鄉科級領導干部隊伍的重要情況,并提出意見和建議。(七)組織指導全縣各級黨委、人大、政協、群團機關參照《國家公務員暫行條例》進行管理的工作,并實施有關制度。(八)負責全縣人才隊伍建設的指導和協調。貫徹落實國家關于人才工作的方針政策;參與制訂全縣人才工作的政策和規定;負責選撥、管理專業技術拔尖人才工作;調查研究人才隊伍狀況,建立人才庫,加強人才之間的信息交流。(九)負責全縣退(離)休干部工作的宏觀管理。

(十)完成縣委交辦的其他工作。

二、部門2019年主要工作任務

縣委組織部主要工作任務是:2019年,我縣組織工作將繼續堅持以鄧小平理論和“科學發展觀”重要思想為指導,全面貫徹落實黨的十八大和十八屆四中全會精神,緊緊圍繞全縣工作大局,以加強執政能力建設為主線,以制度創新為動力,以提高黨員干部隊伍和人才隊伍素質為目標,大力加強各級領導班子建設、黨的基層組織建設和組織部門自身建設,為全縣各項目標任務的完成提供堅強的組織保證。一、強化培訓教育,全面增強干部隊伍的整體素質。二、完善管理措施,大力加強領導班子和干部隊伍建設。三、堅持黨管人才,以縣人才回歸全民創業活動為抓手,努力開創人才工作新局面。四、深化“包聯共建”工作,以社區黨建示范點為契機整體推進黨的基層組織建設,全面提高基層黨組織服務水平。五、堅持創新求發展,切實加強組織部門自身建設。六、不斷提高干部監督效果和質量,優化完善干部選拔任用機制,改進干部考察方法。

二、預算單位構成

(一)機構設置

四個事業單位:縣委組織員辦公室、黨員電化教育中心、農村黨員干部培訓基地、大學生村干部管理工作辦公室。

(二)部門預算單位構成

 內鄉縣委組織部部門預算包括部機關本級預算。

     

第二部分

2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2019年收入預算總計2252.1萬元,較上年增加368.10萬元,增長19.5%。其中:財政預算撥款(補助)2252.1萬元,財政專戶0萬元,政府性基金0萬元。

2019年支出合計2252.1萬元,較上年增加368.10萬元,增長19.5%。原因為2019年項目增加。

二、收入預算總體情況說明

2019年收入總計2252.1萬元,其中:一般公共預算收入2252.1萬元;政府性基金預算收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

2019年支出總計2252.1萬元,其中:基本支出380.4萬元,占總支出的16.9%;項目支出1871.7萬元,占總支出的83.1%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2019年財政撥款收入2252.1萬元,支出2252.1萬元;與2018年相比,財政撥款收支增加368.1  萬元,增長19.5 %。原因為2019年項目增加。

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

2019年一般公共預算支出年初預算2252.1萬元。其中:基本支出380.4萬元,占總支出的16.9%;項目支出1871.7萬元,占總支出的83.1%

六、一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預[2017]98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

    內鄉縣委組織部2019年一般公共預算基本支出380.4萬元,其中:人員經費322.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費57.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業管理費、差旅費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我單位2019無使用政府性基金預算撥款安排的支出

八、“三公”經費支出預算情況說明

2019年“三公”經費預算為15萬元。較上年持平。具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費 0萬元。

(二)公務用車購置及運行費 5萬元,其中,公務用車購置費 0萬元;公務用車運行維護費 5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數與2018年相比無變化。公務用車運行維護費預算數與2018年相比無變化。

(三)公務接待費10萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數與2018年相比無變化。      

九、其他重要事項情況的說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年機關運行經費支出預算380.4萬元,主要保障單位人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元。其中貨物類0萬元,工程類0萬元,服務類0萬元。

(三)重點項目預算績效目標。

2019年預算中無重點項目預算績效目標。

(四)國有資產占用情況

組織部共有車輛1輛,為一般公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我單位2019年無專項轉移支付項目。

 

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:內鄉縣委組織部2019年部門預算公開表.xls

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

 


責任編輯:Neixiang_caizhengju